区审计局召开2020-2022年度区属国有企业审计进点工作会议
- 发布日期:2023-09-04
- 浏览次数:267
9月1日上午,兴隆台区审计局组织召开2020-2022年度区属国有企业资产、负债、损益以及其他财务收支情况审计进点工作会议。区审计局、区审计事务服务中心主要负责同志,3个国有企业主要负责人、财务人员及审计组全体成员参加会议。
会议首先解读了审计工作方案,使参会人员充分了解审计的总体目标、对象范围、重点内容、审计分工和时间安排,便于各被审计国企与审计组进行沟通配合,共同完成好今年的国企审计工作。随后,会议宣读了“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,3家被审计单位主要负责人作了表态发言,表示将积极配合审计组开展工作,落实审计整改主体责任,及时准确地提供审计资料,将审计发现问题整改到位。
会议对本次审计工作提出三点要求:一是加强对审计工作重视。开展国企审计财务收支审计是《审计法》赋予审计机关的法定职责,也是促进国有企业深化改革,提高经营管理水平的客观需要,对于国有资产保值增值、提高国有经济竞争力具有重要作用;二是明确审计重点,各审计组要全面了解国有企业的资产、负债及损益情况,重大经济事项的决策、执行和效果情况,企业财务的真实合法效益情况,风险管控等情况,创新审计方式和方法,拓展审计视野,切实提高审计工作质效。同时,要坚持依法审计,严格执行审计法、审计准则和各项廉政规定,维护审计形象;三是被审计单位要积极配合审计工作,确保提供审计资料的真实性、及时性和合法性。审计整改已纳入国企绩效考核,要重视审计整改工作,明确主体责任,对审计提出的问题采取积极措施加强整改落实,不断提高国有资本管理运营水平。(区审计局)